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审计部门岗位职责有哪些

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审计部门岗位职责有哪些(精选8篇)

审计部门岗位职责怎么写?看看吧。在发展不断提速的社会中,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。下面小编给大家带来审计部门岗位职责有哪些,希望大家喜欢!

审计部门岗位职责有哪些

审计部门岗位职责有哪些(精选篇1)

1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;

4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇2)

1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;

3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;

5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇3)

1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;

2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;

4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;

5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇4)

1 拟定并制定审计计划和审计预算;

2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;

3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5 督促审计结论和建议的落实;

6 负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇5)

1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;

2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;

4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;

5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;

6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;

7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇6)

1 建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

2 制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

3 制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

4 主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

5 制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

6 常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的对接和配合;

7 组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移) 基础设备交付物信息安全等审计工作;

8 协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

9 配合本部门同事完成年度审计任务;

10 领导交办的其他工作。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇7)

1 负责年度工程审计工作计划的编制;

2 负责工程施工概算预算抽样审计;

3 负责招标方案 经济合同审核;

4 负责工程材料需求计划的抽样审计;

5 负责工程建安成本抽样审计;

6 负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;

7 负责审核工程结算及差异分析;

8 负责审核工程完工结算;

9 负责成本管理制度流程审计;

10 负责外部造价审计机构管理;

11 参与工程管理领域舞弊案件的调查;

12 完成上级临时交办的工作。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇8)

1负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查总结;

2负责组织制定修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;

3负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款采购与付款存货管理工程项目管理固定资产管理资金管理投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计舞弊审计及其他特别事项审计);

4负责协助外部审计开展工作;

5负责协调审计与各下属片区的关系。

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